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                              FACTURAS
                              Serie de Facturas
                              En este campo elegiremos la Serie que aparecerá por defecto en las facturas generadas a partir de los albaranes del proveedor. Podremos elegir entre A y B, aunque la serie será modificable en los documentos correspondientes.
                              % IRPF Serie A
                              Porcentaje de retención de IRPF para las facturas de la Serie A.
                              % IRPF Serie B
                              Porcentaje de retención de IRPF para las facturas de la Serie B.
                              IVA Portes
                              Porcentaje de IVA que irá asociado por defecto a los Portes.
                              Dto. P.P.
                              Porcentaje de descuento por pronto pago que aparecerá por defecto en las facturas de este proveedor.
                              
                              
                              Aplicar Normativa de IRPF Agrario
                              Marcaremos esta opción si así lo requieren las condiciones de trabajo con ese proveedor.
                              Base para el Cálculo del Recargo Financiero
                              Podrá ser el importe de la Base Imponible de la factura o el Importe Total de la misma.
                              Régimen IVA
                              Podemos seleccionar uno de los cuatro regímenes de IVA establecidos:
                              General
                              Si el proveedor aplica los porcentajes de IVA que lleven los artículos en la factura.
                              UE
                              Si aplica el tipo de IVA de la Unión Europea (Normalmente 0%).
                              Exento
                              Es decir, independientemente del porcentaje de IVA que lleven los artículos, la factura estará Exenta de IVA (Andorra, Canarias...).
                              
                              CONTABILIDAD
                              En esta carpeta encontraremos todos los datos contables del proveedor. Únicamente estará activa esta carpeta si tenemos realizado el enlace con SP ContaPlus.
                              Subcuenta Contable
                              En este campo introduciremos la subcuenta contable que se asocia al programa de Contabilidad. Estará activo si previamente se ha efectuado el enlace con SP ContaPlus. Tendrá el nivel de desglose de la empresa con la que se haya enlazado. Se recomienda dirigirse al apartado Consejos Previos del manual.
                               
                              
                               
                              Situaciones Atípicas
                              En esta carpeta podrán visualizarse los precios y descuentos que el proveedor aplicará al comprarle determinados productos.
                              La pantalla muestra una lista con los artículos o familias que se encuentran en una situación especial para el proveedor en cuestión. Para el resto, el precio que se aplicará en las compras será el precio de coste que aparece en la ficha del artículo y el descuento por defecto que aparece en la primera pantalla de la ficha del proveedor.